网站首页 新闻中心 公告公示 正文
2019年莱州市发展和改革局
部 门 预 算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年部门收入预算表
三、2019年部门支出预算表(按科目)
四、2019年财政拨款收支预算表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2019年政府性基金预算支出预算表
七、2019年财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
九、2019年部门政府采购预算表
十、2019年一般公共预算 “三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
1、拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。牵头组织统一规划体系建设。统筹衔接市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划。研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用经济手段和政策的建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议,监测、预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出落实宏观调控政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,统筹协调煤电油气运保障工作,组织重要物资、商品紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展,研究国民经济和社会发展重大问题,提出政策建议。监督检查有关法律法规、政府规章执行情况。牵头推进优化营商环境工作,组织开展营商环境评价。
3、汇总分析财政、金融等情况,参与研究财政、货币和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策执行效果,研究提出运用经济杠杆促进经济发展政策建议。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与中国人民银行莱州支行牵头负责社会信用体系建设工作。
4、指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门做好重要专项经济体制改革的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区有关工作。拟订投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整政策措施和国民经济市场化重大问题,提出推动非公有制经济改革与发展政策建议。
5、承担固定资产投资综合管理责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订市政府投资项目审批权限,贯彻落实市政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限,配合相关部门做好项目审核、转报等有关工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。管理利用省基本建设资金和省重点项目建设调控资金。指导监督国外贷款建设资金的使用,指导监督政策性贷款使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施,推进政府和社会资本合作相关工作。研究提出利用外资及境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目事中事后监管工作。指导协调招标投标工作。管理推进重点项目。指导工程咨询业发展。
6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出国民经济重要产业发展战略和规划,衔接平衡农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划并监督实施,协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势,研究提出重大基础设施布局并协调实施,协调发展和改革中的重大问题并提出政策建议。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策,统筹推进战略性新兴产业发展,牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等重大问题。拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能政策。
7、研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出区域经济联合与经济协作发展战略和政策建议,统筹协调地区经济协作工作。承担环渤海区域合作市长联席会议有关工作。组织拟订加快县域经济发展战略、规划和政策措施,承担县域经济发展指导协调工作。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控责任。研究分析国内外市场状况,衔接平衡、汇总编制国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食(含食用油,下同)、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡重要市场发展规划和总体布局,引导和调控市场。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,拟订人口发展规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。将人才资源开发纳入国民经济和社会发展总体规划,制定相关政策措施,组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员有关工作。
10、推进实施可持续发展战略,提出生态文明建设、经济与环境资源协调发展政策建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。按照规定权限,承担固定资产投资项目的节能评估审查有关工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出节能环保产业规划和政策措施,组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制政策措施。
11、编制服务业总体规划并组织实施。研究提出服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。组织协调和宏观指导服务业相关部门。负责服务业发展绩效考核。组织实施服务业重点示范项目。
12、研究提出城乡区域经济发展总体战略布局,拟订发展规划并提出政策建议。综合指导实施重点区域规划,协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等重大事项。推进实施新旧动能转换综合试验区建设,综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程,协调解决建设推进中的重大问题。组织实施黄河三角洲高效生态经济区发展、山东半岛蓝色经济区发展两大战略。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组日常工作。组织协调参与“一带一路”建设。
13、组织研究重大价格政策措施。拟订价格工作规划、价格政策和价格改革方案并组织实施,完善价格形成机制。按照权限和程序,提出实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格定价目录建议。按照权限和适用范围,会同有关部门制定和调整政府指导价、政府定价。会同有关部门管理行政事业性收费标准和收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。贯彻执行成本调查和成本监审政策。
14、牵头组织对口支援协作工作,拟订对口支援协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作项目并组织实施。筹集和管理对口支援协作资金。承担烟台市对口支援和扶贫协作工作领导小组安排部署的工作。
15、贯彻落实烟台市酿酒葡萄与葡萄酒及相关产业发展总体规划、政策和有关行业管理办法并协调组织实施。配合协调有关部门开展葡萄酒市场监管,维护葡萄酒市场秩序。
16、贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规,组织开展粮食和物资储备战略性问题研究,参与拟订粮食流通、粮食储备及物资储备等政策并组织实施。研究提出战略物资储备规划、储备品种目录建议。按照权限组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。提出现代粮食流通产业发展建议,推动国有粮食企业改革。
17、管理粮食、棉花等重要物资、商品储备,负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控工作。会同有关部门组织粮食安全责任制落实情况考核。指导粮棉储备体系建设,选定储备粮承储企业。提出储备粮棉规模、总体布局、动用建议及其收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。
18、建设管理储备基础设施。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。监督检查政府储备、企业储备及储备政策落实情况。监督检查粮食流通,监督管理粮食收购、储存及运输环节粮食质量安全和原粮卫生。组织粮食库存检查工作。
19、负责粮食流通行业管理。组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区及缺粮地区粮食供应。负责军粮供应管理。负责粮食和物资储备对外合作与交流。
20、贯彻执行国家、省、烟台市有关能源发展和改革的法律法规,拟订能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。
21、贯彻执行煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策及相关标准。研究提出有关能源重大项目布局建议。指导协调农村能源发展。
22、组织推进能源关键设备研发及相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程,负责新产品、新技术及新设备推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警,监测分析能源市场供求变化,发布能源信息,参与能源运行调节和能源保障。
23、负责能源行业管理。承担石油天然气管道保护的监督管理职责。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流,协调市际及境外能源开发利用。
24、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。
25、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
莱州市发展和改革局部门预算包括:局机关预算。
纳入莱州市发展和改革局2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
莱州市发展和改革局 |
行政单位 |
第二部分
2019年部门预算表
表一.2019年部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2019年预算 |
项 目 |
2019年预算 |
一、财政拨款(补助) |
935.37 |
一、一般公共服务支出 |
627.50 |
一般公共预算 |
935.37 |
二、社会保障和就业支出 |
235.92 |
政府性基金预算 |
|
三、医疗卫生支出 |
50.21 |
二、财政专户管理资金 |
|
四、粮油物资储备支出 |
21.74 |
三、事业收入 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
935.37 |
本年支出合计 |
935.37 |
上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
财政收回结转结余 |
-0.00 |
|
|
收入总计 |
935.37 |
支出总计 |
935.37 |
表二.2019 年部门收入预算表
单位:万元
科目代码 |
单位代码 |
科目名称 |
总计 |
财政拨款 (补助) |
财政专户 核拨资金 |
批准留用 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金 弥补收支差额 |
上年结转(扣除财政收回部分) |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
合计 |
172001 |
莱州市发展和改革局 |
935.37 |
935.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
627.50 |
627.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
|
|
发展与改革事务 |
627.50 |
627.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
01 |
|
行政运行 |
627.50 |
627.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
235.92 |
235.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
|
归口管理的行政事业单位离退休 |
235.92 |
235.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
142.99 |
142.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险 |
86.68 |
86.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生 |
50.21 |
50.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
36.34 |
36.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
36.34 |
36.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
21.74 |
21.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
01 |
|
|
粮油事务 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
01 |
01 |
|
行政运行 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
01 |
05 |
|
粮食信息统计 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
莱州市发展和改革局 |
935.37 |
935.37 |
|
||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
627.50 |
627.50 |
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
627.50 |
627.50 |
|
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
627.50 |
627.50 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
235.92 |
235.92 |
|
208 |
05 |
|
归口管理的行政事业单位离退休 |
235.92 |
235.92 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
142.99 |
142.99 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险 |
86.68 |
86.68 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.25 |
6.25 |
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
50.21 |
50.21 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
36.34 |
36.34 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
36.34 |
36.34 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
13.87 |
13.87 |
|
222 |
|
|
粮油物资储备支出 |
21.74 |
21.74 |
|
222 |
01 |
|
粮油事务 |
19.94 |
19.94 |
|
222 |
01 |
01 |
行政运行 |
19.94 |
19.94 |
|
222 |
01 |
05 |
粮食信息统计 |
1.80 |
1.80 |
|
表三. 2019年部门支出预算表(按科目)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2019年预算 |
项 目 |
2019年预算 |
一、一般公共预算 |
935.37 |
一、一般公共服务支出 |
627.50 |
二、政府性基金预算 |
|
二、社会保障和就业支出 |
235.92 |
|
|
三、医疗卫生支出 |
50.21 |
|
|
四、粮油物资储备支出 |
21.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
935.37 |
本年支出合计 |
935.37 |
三、上年结转 |
|
结转下年 |
|
四、财政收回结转结余 |
-0.00 |
|
|
收入总计 |
935.37 |
支出总计 |
935.37 |
科目代码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
合计 |
172001 |
莱州市发展和改革局 |
935.37 |
723.75 |
154.50 |
57.12 |
|
||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
627.51 |
573.14 |
1.06 |
53.30 |
|
201 |
04 |
|
|
发展与改革事务 |
627.51 |
573.14 |
1.06 |
53.30 |
|
201 |
04 |
01 |
|
行政运行 |
627.51 |
573.14 |
1.06 |
53.30 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
235.92 |
92.93 |
142.23 |
0.76 |
|
208 |
05 |
|
|
归口管理的行政事业单位离退休 |
235.92 |
92.93 |
142.23 |
0.76 |
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
142.99 |
|
142.23 |
0.76 |
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险 |
86.68 |
86.68 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生 |
50.21 |
39.00 |
11.21 |
|
|
210 |
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
50.21 |
39.00 |
11.21 |
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
36.34 |
30.34 |
6.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
13.87 |
8.66 |
5.21 |
|
|
222 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
21.74 |
18.68 |
|
3.06 |
|
222 |
01 |
|
|
粮油事务 |
21.74 |
18.68 |
|
3.06 |
|
222 |
01 |
01 |
|
行政运行 |
19.94 |
18.68 |
|
1.26 |
|
222 |
01 |
05 |
|
粮食信息统计 |
1.80 |
|
|
1.80 |
|
表四.2019年财政拨款收支预算表
单位:万元
科目代码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
合计 |
172001 |
莱州市发展和改革局 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算 财政拨款安排 |
政府性基金预算 财政拨款安排 |
|
类 |
款 |
||||
合计 |
莱州市发展和改革局 |
935.37 |
935.37 |
|
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
723.75 |
723.75 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
531.68 |
531.68 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
135.37 |
135.37 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
56.70 |
56.70 |
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
57.12 |
57.12 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50.36 |
50.36 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.76 |
0.76 |
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
154.50 |
154.50 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
12.27 |
12.27 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
142.23 |
142.23 |
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算 财政拨款安排 |
政府性基金预算 财政拨款安排 |
||||
类 |
款 |
|||||||
合计 |
莱州市发展和改革局 |
935.37 |
935.37 |
|
||||
301 |
|
工资福利支出 |
723.75 |
723.75 |
|
|||
301 |
01 |
基本工资 |
531.68 |
531.68 |
|
|||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.68 |
86.68 |
|
|||
301 |
09 |
职业年金缴费 |
6.25 |
6.25 |
|
|||
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.34 |
30.34 |
|
|||
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
8.66 |
8.66 |
|
|||
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
3.44 |
3.44 |
|
|||
301 |
13 |
住房公积金 |
56.70 |
56.70 |
|
|||
302 |
|
商品和服务支出 |
57.12 |
57.12 |
|
|||
302 |
01 |
办公费 |
24.31 |
24.31 |
|
|||
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
|
|||
302 |
39 |
其他交通费用 |
26.05 |
26.05 |
|
|||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|||
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
154.50 |
154.50 |
|
|||
303 |
02 |
退休费 |
142.23 |
142.23 |
|
|||
303 |
05 |
生活补助 |
1.06 |
1.06 |
|
|||
303 |
07 |
医疗费补助 |
11.21 |
11.21 |
|
表六、2019年政府性基金预算支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目 名称 |
单位 编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
||||||
总计 |
财政拨款 |
财政专户核拨资金 |
其他资金 |
上年结转 |
||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
合计 |
172001 |
莱州市发展和改革局 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:莱州市发展和改革局2019年无政府性基金预算支出,此表为空表。
表七.2019年财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八.2019年财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
单位:万元
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九. 2019年部门政府采购预算表
单位:万元
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:莱州市发展和改革局2019年无政府采购预算支出,此表为空表。
表十. 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
预算单位(全称) |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
莱州市发展和改革局合计 |
10.71 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2019年部门预算情况和
重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门收支预算总体情况
2019年收入预算为935.37万元,比上年减少8.27 %,主要原因为在职人员转变为退休人员,导致工资福利待遇减少;另外因机构合并导致日常办公费用减少。其中:财政拨款935.37万元、财政专户管理资金0万元、事业收入、经营收入等其他收入0万元、上年结转0万元。
2019年支出预算为935.37万元 ,比上年减少8.27 %,主要原因为在职人员转变为退休人员,导致工资福利待遇减少;另外因机构合并导致日常办公费用减少。其中 :一般公共服务类627.50万元,社会保障和就业类235.92万元,医疗卫生类50.21万元,粮油物资储备类21.74万元。
(二)财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收入预算为935.37万元,比上年减少8.27 %,主要原因为在职人员转变为退休人员,导致工资福利待遇减少;另外因机构合并导致日常办公费用减少。其中:经费拨款935.37万元。
2019年财政拨款支出预算为935.37万元,比上年减少8.27 %,具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)支出627.50万元,占比67.09%,主要用于发展与改革事务行政运行费用,包括人员的工资、工会经费、住房公积金、职业年金、办公经费、差旅费、交通费、公务用车运行维护费、黄蓝办经费等。
2、社会保障和就业支出(类)支出235.92万元,占比25.23%,主要用于行政事业单位离退休人员费用及养老保险缴费支出。
3、医疗卫生(类)支出50.21万元,占比5.37%,主要用于发改局行政事业单位在职人员的医疗保险及在职和退休人员的医疗费补助。
4、粮油物资储备支出(类)支出21.74万元,占比2.33%,主要用于粮油物资储备方面的基本支出和粮食信息统计及社会调查方面的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算为935.37万元,比上年减少8.27 %,主要原因为在职人员转变为退休人员,导致工资福利待遇减少;另外因机构合并导致日常办公费用减少。具体情况如下:
1、一般服务支出(类)支出627.50万元,主要用于发展与改革事务行政运行费用,包括人员工资、工会经费、住房公积金、职业年金、办公经费、差旅费、交通费、公务用车运行维护费、黄蓝办经费等。
2、社会保障和就业支出(类)支出235.92万元,主要用于行政、事业单位养老保险、职业年金缴费支出及离退休人员费用。
3、医疗卫生(类)50.21万元,主要用于发改局及所属事业单位在职、退休人员的医疗保险和医疗费补助的。
4、粮油物资储备支出(类)21.74万元,主要用于粮油物资储备方面的基本支出和粮食信息统计及社会调查支出。
(四)政府性基金支出预算情况
2019年莱州市发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
一般公共预算基本支出情况
1、2019年人员经费878.25万元,比上年减少6.41 %,主要原因为在职人员转变为退休人员,导致工资福利待遇减少。经费主要用于单位在职人员工资、住房公积金、职业年金、养老医疗保险及退休人员费用等。
2、2019年日常公用经费57.12万元,比上年减少29.83 %,主要原因为单位减少开支。经费主要用于办公及印刷费、水电暖费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、重要事项说明
(一)政府采购预算情况
2019年莱州市发展和改革局未安排政府采购预算。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2019年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共10.71万元。
1、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年持平。
2、2019年公务用车购置及运行费预算6万元,比上年减少66.20%。其中:公务用车购置费0万元,与2018年持平。公车用车运行费6万元,包括燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等项目,与2018年持平。
3、2019年公务接待费预算4.71万元,与2018年持平。
(三)机关运行经费情况
2019年,莱州市发展和改革局共有1个行政单位,莱州市重点项目推进服务中心、莱州市服务业发展促进中心、莱州市价格认证中心等3个事业单位,机关运行经费财政拨款为57.12万元。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,莱州市发展和改革局及所属各预算单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是经批准保留的临时班车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)绩效目标设置情况
2019年莱州市发展和改革局及所属预算单位暂无纳入绩效目标管理范围的项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、上级补助收入:指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
,本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
- 上一条: 二季度污染源随机抽查记录表
- 下一条: 徐启云无照回收废旧物资案
猜你喜欢
- 2019-09-10 2018年总决算公开
- 2019-09-10 2018年莱州市总决算公开说明
- 2019-09-10 莱州市检察院2018年部门决算公开
- 2019-07-05 2019年莱州市住房和城乡建设管理局部门预算
- 2019-06-25 2019年莱州市教育和体育局部门预算
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)